부가세 수정신고 문의드려요
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3월 10일에 380,000 매출세금계산서를 발행했습니다.
근데 착오에의한이중발급으로 -380,000을 8월 10일로 발행 해주셨더라구요...
이미 부가세 신고는 마무리 되어 수정신고를 해야 하는데
가산세를 적용 해야 하나요?
기존 금액에서 환급이 나오더라구요
어떤 글에서는 가산세 적용하지 않는다고 해서요...
3월 10일에 380,000 매출세금계산서를 발행했습니다.
근데 착오에의한이중발급으로 -380,000을 8월 10일로 발행 해주셨더라구요...
이미 부가세 신고는 마무리 되어 수정신고를 해야 하는데
가산세를 적용 해야 하나요?
기존 금액에서 환급이 나오더라구요
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